2018年03月15日 星期四

九江市委老干部局机关2023年预算

发布日期: 2023-02-09     作者: 局办公室

九江市委老干部局机关2023年预算



九江市委老干部局机关2023年预算

目    录

第一部分  九江市委老干部局机关概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市委老干部局机关2023年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2023年预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  九江市委老干部局机关概况

一、主要职责

1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况,对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促,及时向市委报告或提出建议。

2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案,并监督实施;配合有关单位做好老干部工作年度考核,及时总结、推广老干部工作的经验和典型。

3、负责我市离休干部信息统计及年报工作;负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题,制定有关政策和措施,报市委、市政府决策。

4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作,配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设;科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用,为党和人民的事业传递和释放正能量。

5、负责会同有关部门完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制,保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。

6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇,承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动,负责老干部重大活动的组织安排;指导开展老干部学习考察和健康休养工作。

7、负责老干部工作的舆论宣传,协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用,并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。

8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求,负责离退休干部来信来访工作,会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问;负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导,办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题;负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动;协调老干部的有关学会、协会的工作。

12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

13、完成承办市委交办的其他任务。

二、机构设置和人员情况

九江市委老干部局机关为全额拨款行政单位,编制人数18人,实有人数30人,其中在职人员15人,退休人员15人。

第二部分  九江市委老干部局机关2023年部门预算表


收支预算总表

填报单位:[220001]中国共产党九江市委员会老干部局


单位:万元

收 入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

684.20

一般公共服务支出

536.96

(一)一般公共预算收入

684.20

社会保障和就业支出

100.75

(二)政府性基金预算收入

卫生健康支出

21.50

(三)国有资本经营预算收入

住房保障支出

24.99

二、教育收费资金收入



三、事业收入



四、事业单位经营收入



五、附属单位上缴收入



六、上级补助收入



七、其他收入



































































本年收入合计

684.20

本年支出合计

684.20

八、使用非财政拨款结余

结转下年


九、上年结转(结余)

收入总计

684.20

支出总计

684.20


单位收入总表

[220001]中国共产党九江市委员会老干部局







单位:万元

功能科目

编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

684.20

684.20

684.20

201

一般公共服务支出

536.96

536.96

536.96

36

其他共产党事务支出

536.96

536.96

536.96

2013601

行政运行

268.78

268.78

268.78

2013699

其他共产党事务支出

268.18

268.18

268.18

208

社会保障和就业支出

100.75

100.75

100.75

05

行政事业单位养老支出

100.75

100.75

100.75

2080501

行政单位离退休

66.31

66.31

66.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.44

34.44

34.44

210

卫生健康支出

21.50

21.50

21.50

11

行政事业单位医疗

21.50

21.50

21.50

2101101

行政单位医疗

14.16

14.16

14.16

2101103

公务员医疗补助

7.34

7.34

7.34

221

住房保障支出

24.99

24.99

24.99

02

住房改革支出

24.99

24.99

24.99

2210201

住房公积金

24.99

24.99

24.99


单位支出总表

填报单位[220001]中国共产党九江市委员会老干部局

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本

支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3


合计

684.20

416.02

268.18

201

一般公共服务支出

536.96

268.78

268.18

36

其他共产党事务支出

536.96

268.78

268.18

2013601

行政运行

268.78

268.78

2013699

其他共产党事务支出

268.18

268.18

208

社会保障和就业支出

100.75

100.75

05

行政事业单位养老支出

100.75

100.75

2080501

行政单位离退休

66.31

66.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.44

34.44

210

卫生健康支出

21.50

21.50

11

行政事业单位医疗

21.50

21.50

2101101

行政单位医疗

14.16

14.16

2101103

公务员医疗补助

7.34

7.34

221

住房保障支出

24.99

24.99

02

住房改革支出

24.99

24.99

2210201

住房公积金

24.99

24.99



财政拨款收支总表


[220001]中国共产党九江市委员会老干部局



单位:万元

收 入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能

科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

684.20

一、本年支出

684.20

684.20



一般公共预算拨款收入

684.20

一般公共服务支出

536.96

536.96


政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

100.75

100.75


国有资本经营预算收入

卫生健康支出

21.50

21.50


住房保障支出

24.99

24.99


















































































































































二、上年结转

二、结转下年




一般公共预算拨款结转




政府性基金预算拨款结转










收入总计

684.20

支出总计

684.20

684.20




一般公共预算支出表

[220001]中国共产党九江市委员会老干部局



单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

684.20

416.02

268.18

201

一般公共服务支出

536.96

268.78

268.18

36

其他共产党事务支出

536.96

268.78

268.18

2013601

行政运行

268.78

268.78

2013699

其他共产党事务支出

268.18

268.18

208

社会保障和就业支出

100.75

100.75

05

行政事业单位养老支出

100.75

100.75

2080501

行政单位离退休

66.31

66.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.44

34.44

210

卫生健康支出

21.50

21.50

11

行政事业单位医疗

21.50

21.50

2101101

行政单位医疗

14.16

14.16

2101103

公务员医疗补助

7.34

7.34

221

住房保障支出

24.99

24.99

02

住房改革支出

24.99

24.99

2210201

住房公积金

24.99

24.99


一般公共预算基本支出表

[220001]中国共产党九江市委员会老干部局



单位:万元

支出经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

416.02

361.10

54.92

301

工资福利支出

359.78

30101

基本工资

84.20

84.20

30102

津贴补贴

46.55

46.55

30103

奖金

147.89

147.89

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.44

34.44

30110

职工基本医疗保险缴费

14.16

14.16

30111

公务员医疗补助缴费

7.34

7.34

30112

其他社会保障缴费

0.21

0.21

30113

住房公积金

24.99

24.99

302

商品和服务支出

52.92

52.92

30201

办公费

2.81

2.81

30202

印刷费

1.00

1.00

30205

水费

0.20

0.20

30206

电费

3.55

3.55

30207

邮电费

2.00

2.00

30208

取暖费

1.50

1.50

30209

物业管理费

2.00

2.00

30211

差旅费

2.00

2.00

30213

维修(护)费

1.00

1.00

30215

会议费

1.00

1.00

30216

培训费

1.00

1.00

30217

公务接待费

3.70

3.70

30226

劳务费

5.00

5.00

30227

委托业务费

1.00

1.00

30228

工会经费

1.55

1.55

30229

福利费

6.25

6.25

30239

其他交通费用

14.27

14.27

30299

其他商品和服务支出

3.09

3.09

303

对个人和家庭的补助

1.32

30309

奖励金

1.32

1.32

310

资本性支出

2.00

2.00

31002

办公设备购置

2.00

2.00


财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[220001]中国共产党九江市委员会老干部局

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

220001

中国共产党九江市委员会老干部局

3.70

3.70


政府性基金预算支出表





单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

0

0

0


国有资本经营预算支出表

填报单位:[220001]中国共产党九江市委员会老干部局

单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

0

0

0


项目支出绩效目标表

2023年度)

项目名称

老干部钓鱼协会活动经费

主管部门及代码

220-中国共产党九江市委员会老干部局

实施单位

中国共产党九江市委员会老干部局

项目资金
(万元)

年度资金总额

5

其中:财政拨款

5

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

资金使用率100%。保障老干部钓鱼经费充足,钓鱼活动顺利进行。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

社会成本指标

钓鱼活动经费(万元)

5

产出指标

数量指标

钓鱼活动次数(次)

1

质量指标

钓鱼活动举办成功率(%

100%

时效指标

资金到位及时率(%

100%

效益指标

社会效益指标

老干部退休生活得到改善

保障钓鱼活动的进行,丰富老干部的退休生活,促进社会和谐发展。

满意度指标

服务对象满意度

满意度

100%


项目支出绩效目标表

2023年度)

项目名称

老干部专项工作经费

主管部门及代码

220-中国共产党九江市委员会老干部局

实施单位

中国共产党九江市委员会老干部局

项目资金
(万元)

年度资金总额

87.05

其中:财政拨款

87.05

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

1、资金使用率90%;2、组织重大节日慰问,次数不少于3次;3、顺利召开老干部座谈会、通报会,加快全市离退休老干部党支部的建设;4、无上访事件发生。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

日常看望慰问(元)

3000

社会成本指标

老干部身心健康

老干部身心健康发挥一定的正能量和余热

老干部为政府工作建言献策

老干部为政府工作建言献策

创造良好的社会环境,加强社会主义精神文明建设,构建和谐社会。

明显效果

产出指标

数量指标

重大节日慰问次数(次)

3

老干部党支部活动开展次数(次)

3

骨干教师考核覆盖率(%

100%

质量指标

老干部活动顺利进行和服务得到保障

得到保障

党风廉政建设

单位干部职工无党风廉政违纪现象发生

老干部政治、生活待遇落实率(%

100%

时效指标

资金到位及时率(%

100%

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

老干部离退休生活丰富稳定,生活条件得到保障,有利于促进社会经济费发展

满意度指标

服务对象满意度

满意度%

100%


项目支出绩效目标表

2023年度)

项目名称

走访慰问市关工委班子成员所需经费

主管部门及代码

220-中国共产党九江市委员会老干部局

实施单位

中国共产党九江市委员会老干部局

项目资金
(万元)

年度资金总额

2.64

其中:财政拨款

2.64

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

及时传递党委政府对关工委老领导的关心关爱。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

社会成本指标

控制在预算范围内

有效

产出指标

数量指标

重阳节走访慰问市关工委班子成员

1

春节走访慰问市关工委班子成员

1

质量指标

市关工委老领导得到慰问与关心

有效

时效指标

按年初预算计划执行

有效

效益指标

社会效益指标

社会稳定起到一定效果

有效

满意度指标

服务对象满意度

市关工委班子成员满意度达到%

100%


1

2023年度)

项目名称

关工委专项经费

主管部门及代码

220-中国共产党九江市委员会老干部局

实施单位

中国共产党九江市委员会老干部局

项目资金
(万元)

年度资金总额

173.49

其中:财政拨款

173.49

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,多形式、多途径为青少年讲好红色故事、传承红色基因,积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观,加强青少年法治教育和权益保护,实施“五老”关爱下一代工程,优化青少年健康成长的社会环境,发挥广大“五老”在教育、引导、关爱、保护青少年方面的独特优势和重要作用,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

社会成本指标

帮扶标准在相关文件规定范围内

标准在相关文件规定范围内

产出指标

数量指标

接受帮扶人数

3000

帮扶贫困生次数

5

特殊贫困生重点帮扶

2

173.49万元其中:53.49万用途包括:会议费、报告团培训费、驻会五老和工作人员出差补助、订阅报刊杂志,老干部工作补助,车辆使用费,误餐费,来人接待;120万用于特青少年救助

有效

质量指标

贫困学生得到帮助,不因为贫困而辍学

读书得到保障

时效指标

能及时解决贫困生的困难

读书得到保障

效益指标

社会效益指标

带动社会爱心人士救助青少年,每年筹集捐赠资金可以达到一千万

青少年身心得到健康成长,社会得到稳定

满意度指标

服务对象满意度

社会公众满意度%

100%


2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称

中共九江市委老干部局

联系人

李小玲

联系电话

8211684

部门基本信息

部门所属领域

人力资源和社会保障

直属单位包括

九江市老年大学教学指导中心、九江市老干部活动中心、九江市老干部休养所

内设职能部门

局机关党委、局办公室、政治待遇科、生活待遇科、宣传调研科、信息综合科、九江市关心下一代工作委员会办公室。

编制控制数

59

在职人员总数

41

其中:行政编制人数

16

事业编制人数

25

编外人数

当年预算情况(万元)

收入预算合计

1822.45

其中:上级财政拨款

本级财政安排

1822.45

其他资金

支出预算合计

1822.45

其中:人员经费

874.94

公用经费

431.83

项目经费

515.68

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

老干部管理覆盖率(%)

100%

老同志活动人数

>=3000

老干部党支部活动开展次数(次)

>=3

重大节日慰问次数(次)

>=3

质量指标

老干部活动部顺利进行和服务得到保障

得到保障

老干部政治、生活待遇落实率(%

>=95%

时效指标

重大节日慰问及时

节前慰问

成本指标

重大节日慰问人均费用

不超过相关文件规定限额

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

老干部离退休生活丰富稳定,生活条件得到保障,有利于促进社会经济费发展。

社会效益指标

老干部身心健康

老干部身心健康发挥一定的正能量和余热

老干部为政府工作建言献策

老干部为政府工作建言献策

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

老干部满意度(%

>=95%

社会公众满意度(%

>=95%


第三部分  2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

()收入预算情况

2023年单位收入预算总额为684.2万元,较上年预算安排增加343.24万元,财政拨款收入684.2万元,较上年预算安排增加343.24万元。



()支出预算情况

2023年九江市老干部局支出预算总额为684.2万元,较上年预算安排增加343.24万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出359.78万元,商品和服务支出52.92万元,对个人和家庭的补助1.32万元,资本性支出2万元。项目支出268.18万元,较上年预算安排增加176.13万元,其中:商品和服务支出268.18万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出536.96万元,较上年预算安排增加249.86万元,社会保障和就业支出100.75万元,较上年预算安排增加75.53万元,主要原因是退休人员本年度政府性奖励金预算;卫生健康支出21.5万元,较上年预算安排增加8.54万元,住房保障支出24.99万元,较上年预算安排增加9.31万元,



按支出经济分类划分:工资福利支出359.78万元,较上年预算安排减少170.48商品和服务支出52.92万元,较上年预算安排减少94.78万元,对个人和家庭的补助1.32万元,较上年预算安排增加0.36万元,资本性支出2万元,较上年预算安排增加0万元,;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

()财政拨款支出情况

2023年单位财政拨款支出预算总额为684.2万元,较上年预算安排增加343.24万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出536.96万元,社会保障和就业支出100.75万元,卫生健康支出21.5万元,住房保障支出24.99万元。

按支出项目类别划分:基本支出416.02万元,较上年预算安排增加167.11万元,工资福利支出359.78万元,商品和服务支出52.92万元,对个人和家庭的补助1.32万元,资本性支出2万元。项目支出268.18万元,较上年预算安排增加176.13万元;其中:商品和服务支出267.18万元,资本性支出1万元。

()政府性基金情况

2023年单位政府性基金支出预算为0万元,本单位无使用政府性基金预算拨款的项目安排。

(五)国有资本经营情况

2023年单位国有资本经营支出预算为0万元,本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门公用经费预算52.92万元,比2022年预算减少5.73万元,下降9.76%,原因是落实过紧日子政策财政预算数安排减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中: 政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

()国有资产占有使用情况

截至2022831, 部门共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

1、老干部专项经费

1)项目概述

推动老干部两项待遇(政治、生活待遇)全面落实到位,确保老干部两个阵地(学习、活动阵地)得到进一步发展,积极拓展老干部余热发挥,切实保障老干部合法权益。落实好全市离退休干部政治、生活、医疗待遇,做好离休干部的医疗保健、看望慰问、服务管理和遗属照顾等工作,搭建老干部活动和发挥作用平台,促进社会和谐发展。。

2)立项依据

老干工作专项经费,包括:情况通报会、座谈会、宴请老干部、工作、表彰等会议经费;端午、中秋、春节系列走访慰问;异地走访慰问;探视生病老干部;吊唁去世老干部等

3)实施主体

中国共产党九江市委员会老干部局

4)实施方案

上门走访慰问老干部,征询老干部意见建议;加强政治引领,传承红色基因;树立问题导向,大兴调研之风;加大培训力度,提升工作人员素质;细化预算经费,充分合理利用经费。

5)实施周期

202311日至20231231

6)年度预算安排

2023年度预算安排资金87.05万元

7)绩效目标和指标

绩效目标:资金使用率90%;组织重大节日慰问,次数不少于3次;顺利召开老干部座谈会、通报会,加快全市离退休老干部党支部的建设;无上访事件发生;对老干部满意度抽查,满意度100%。指标如下:

数量指标:老干部管理覆盖率(%=100%,重大节日慰问次数(次)>=3,老干部党支部活动开展次数(次)>=3

质量指标:老干部政治、生活待遇落实率(%=100%,老干部活动顺利进行和服务得到保障,单位干部职工无党风廉政违纪现象发生;

时效指标:资金到位率100%,重大节日慰问及时;

成本指标:重大节日慰问人均费用不超过相关文件规定限额,日常看望慰问(元)<=3000

社会效益指标:创造良好的社会环境,加强社会主义精神文明建设,构建和谐社会,老干部身心健康发挥一定的正能量和余热,老干部为政府工作建言献策;

可持续影响指标:提升老干部的退休生活幸福指数,让离休老干部老有所养,感受党的温暖和关怀;

满意度指标:老干部满意度(%>=95%

2、老干部钓鱼协会活动经费

1)项目概述

专经费主要用于老干部钓鱼活动组织老干部钓鱼活动支出。

2)立项依据

历年基数,部门预算列市委老干部局。

3)实施主体

中国共产党九江市委员会老干部局

4)实施方案

根据老干部钓鱼协会的活动安排对钓鱼活动进行指导,按时下拨钓鱼活动经费。

5)实施周期

202311日至20231231

6)年度预算安排

2023年度预算安排资金5万元

7)绩效目标和指标

绩效目标:资金使用率100%。保障老干部钓鱼经费充足,钓鱼活动顺利进行。指标如下:

数量指标:钓鱼活动次数(次)>=1

质量指标:钓鱼活动举办成功率(%100%

时效指标:资金到位率100%

成本指标:钓鱼活动经费(万元)≤5

社会效益指标:老干部退休生活得到改善,保障钓鱼活动的进行,丰富老干部的退休生活,促进社会和谐发展;

可持续影响指标:钓鱼活动持续举办;

满意度指标:老干部满意度(%>=95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023九江市老干部局机关"三公"经费财政拨款安排3.7万元,比上年增加0万元,原因是与上年数一致。其中:

因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元,原因是与上年数一致;公务接待费3.7万元, 比上年增加0万元,原因是与上年数一致;公务用车运行维护费0万元, 比上年增加0万元,原因是与上年数一致;公务用车购置0万元比上年增加0万元,原因是与上年数一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

(六)职业年金缴费:反映单位为职工缴纳的职业年金。

(七)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

(八)住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。

(九)其他交通费:反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十)劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

(十一)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(十二)其他商品和服务支出:反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

2023年度老干部局机关预算公开表.xlsx

2023年市委老干部局整体绩效目标表.xls


财务公开

九江市委老干部局机关2023年预算

发布日期:2023-02-09     作者:局办公室

九江市委老干部局机关2023年预算



九江市委老干部局机关2023年预算

目    录

第一部分  九江市委老干部局机关概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市委老干部局机关2023年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2023年预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  九江市委老干部局机关概况

一、主要职责

1、负责贯彻落实中共中央、国务院关于离退休干部工作的政策;全面掌握全市离退休干部工作情况,对全市离退休干部服务管理工作进行指导、督促,及时向市委报告或提出建议。

2、制定贯彻落实老干部工作政策的具体工作方案,并监督实施;配合有关单位做好老干部工作年度考核,及时总结、推广老干部工作的经验和典型。

3、负责我市离休干部信息统计及年报工作;负责调查研究新时期老干部工作中出现的新情况、新问题,制定有关政策和措施,报市委、市政府决策。

4、负责加强和改进离退休干部思想政治工作,配合市委组织部抓好离退休干部思想建设、政治建设和党支部建设;科学引导老干部在社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设中发挥作用,为党和人民的事业传递和释放正能量。

5、负责会同有关部门完善离休干部的离休费保障机制、医疗费保障机制、财政支持保障机制,保障全市离休干部各项生活待遇落实到位。

6、负责监督指导全市落实好老干部的政治待遇,承办重大节日和经常性走访慰问离退休干部活动,负责老干部重大活动的组织安排;指导开展老干部学习考察和健康休养工作。

7、负责老干部工作的舆论宣传,协调有关部门宣传老干部的历史功绩和在改革开放中的现实作用,并向上级组织推荐先进人物和先进事迹。

8、负责及时了解和掌握老干部的思想状况和要求,负责离退休干部来信来访工作,会同有关部门解决老干部和老干部工作的有关问题。

9、负责对生病住院的厅级以上离退休干部的探望慰问;负责对全市老干部逝世后的丧事工作进行政策指导,办理离休及副处级以上退休干部逝世刊登讣告的审核及登报工作。

10、负责协调、督促有关单位解决异地安置离休干部服务管理工作中出现的困难和问题;负责赣籍老红军、老干部在江西工作过的老同志来浔探亲、访友和参观考察的有关接待工作。

11、负责领导和指导老干部学习、活动阵地、干休所工作,组织老干部开展健康文明的文化、体育活动;协调老干部的有关学会、协会的工作。

12、负责承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

13、完成承办市委交办的其他任务。

二、机构设置和人员情况

九江市委老干部局机关为全额拨款行政单位,编制人数18人,实有人数30人,其中在职人员15人,退休人员15人。

第二部分  九江市委老干部局机关2023年部门预算表


收支预算总表

填报单位:[220001]中国共产党九江市委员会老干部局


单位:万元

收 入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

684.20

一般公共服务支出

536.96

(一)一般公共预算收入

684.20

社会保障和就业支出

100.75

(二)政府性基金预算收入

卫生健康支出

21.50

(三)国有资本经营预算收入

住房保障支出

24.99

二、教育收费资金收入



三、事业收入



四、事业单位经营收入



五、附属单位上缴收入



六、上级补助收入



七、其他收入



































































本年收入合计

684.20

本年支出合计

684.20

八、使用非财政拨款结余

结转下年


九、上年结转(结余)

收入总计

684.20

支出总计

684.20


单位收入总表

[220001]中国共产党九江市委员会老干部局







单位:万元

功能科目

编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9


合计

684.20

684.20

684.20

201

一般公共服务支出

536.96

536.96

536.96

36

其他共产党事务支出

536.96

536.96

536.96

2013601

行政运行

268.78

268.78

268.78

2013699

其他共产党事务支出

268.18

268.18

268.18

208

社会保障和就业支出

100.75

100.75

100.75

05

行政事业单位养老支出

100.75

100.75

100.75

2080501

行政单位离退休

66.31

66.31

66.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.44

34.44

34.44

210

卫生健康支出

21.50

21.50

21.50

11

行政事业单位医疗

21.50

21.50

21.50

2101101

行政单位医疗

14.16

14.16

14.16

2101103

公务员医疗补助

7.34

7.34

7.34

221

住房保障支出

24.99

24.99

24.99

02

住房改革支出

24.99

24.99

24.99

2210201

住房公积金

24.99

24.99

24.99


单位支出总表

填报单位[220001]中国共产党九江市委员会老干部局

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本

支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3


合计

684.20

416.02

268.18

201

一般公共服务支出

536.96

268.78

268.18

36

其他共产党事务支出

536.96

268.78

268.18

2013601

行政运行

268.78

268.78

2013699

其他共产党事务支出

268.18

268.18

208

社会保障和就业支出

100.75

100.75

05

行政事业单位养老支出

100.75

100.75

2080501

行政单位离退休

66.31

66.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.44

34.44

210

卫生健康支出

21.50

21.50

11

行政事业单位医疗

21.50

21.50

2101101

行政单位医疗

14.16

14.16

2101103

公务员医疗补助

7.34

7.34

221

住房保障支出

24.99

24.99

02

住房改革支出

24.99

24.99

2210201

住房公积金

24.99

24.99



财政拨款收支总表


[220001]中国共产党九江市委员会老干部局



单位:万元

收 入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能

科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

684.20

一、本年支出

684.20

684.20



一般公共预算拨款收入

684.20

一般公共服务支出

536.96

536.96


政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

100.75

100.75


国有资本经营预算收入

卫生健康支出

21.50

21.50


住房保障支出

24.99

24.99


















































































































































二、上年结转

二、结转下年




一般公共预算拨款结转




政府性基金预算拨款结转










收入总计

684.20

支出总计

684.20

684.20




一般公共预算支出表

[220001]中国共产党九江市委员会老干部局



单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

684.20

416.02

268.18

201

一般公共服务支出

536.96

268.78

268.18

36

其他共产党事务支出

536.96

268.78

268.18

2013601

行政运行

268.78

268.78

2013699

其他共产党事务支出

268.18

268.18

208

社会保障和就业支出

100.75

100.75

05

行政事业单位养老支出

100.75

100.75

2080501

行政单位离退休

66.31

66.31

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.44

34.44

210

卫生健康支出

21.50

21.50

11

行政事业单位医疗

21.50

21.50

2101101

行政单位医疗

14.16

14.16

2101103

公务员医疗补助

7.34

7.34

221

住房保障支出

24.99

24.99

02

住房改革支出

24.99

24.99

2210201

住房公积金

24.99

24.99


一般公共预算基本支出表

[220001]中国共产党九江市委员会老干部局



单位:万元

支出经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

416.02

361.10

54.92

301

工资福利支出

359.78

30101

基本工资

84.20

84.20

30102

津贴补贴

46.55

46.55

30103

奖金

147.89

147.89

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

34.44

34.44

30110

职工基本医疗保险缴费

14.16

14.16

30111

公务员医疗补助缴费

7.34

7.34

30112

其他社会保障缴费

0.21

0.21

30113

住房公积金

24.99

24.99

302

商品和服务支出

52.92

52.92

30201

办公费

2.81

2.81

30202

印刷费

1.00

1.00

30205

水费

0.20

0.20

30206

电费

3.55

3.55

30207

邮电费

2.00

2.00

30208

取暖费

1.50

1.50

30209

物业管理费

2.00

2.00

30211

差旅费

2.00

2.00

30213

维修(护)费

1.00

1.00

30215

会议费

1.00

1.00

30216

培训费

1.00

1.00

30217

公务接待费

3.70

3.70

30226

劳务费

5.00

5.00

30227

委托业务费

1.00

1.00

30228

工会经费

1.55

1.55

30229

福利费

6.25

6.25

30239

其他交通费用

14.27

14.27

30299

其他商品和服务支出

3.09

3.09

303

对个人和家庭的补助

1.32

30309

奖励金

1.32

1.32

310

资本性支出

2.00

2.00

31002

办公设备购置

2.00

2.00


财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[220001]中国共产党九江市委员会老干部局

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国()

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

3

4

5

220001

中国共产党九江市委员会老干部局

3.70

3.70


政府性基金预算支出表





单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

0

0

0


国有资本经营预算支出表

填报单位:[220001]中国共产党九江市委员会老干部局

单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

0

0

0


项目支出绩效目标表

2023年度)

项目名称

老干部钓鱼协会活动经费

主管部门及代码

220-中国共产党九江市委员会老干部局

实施单位

中国共产党九江市委员会老干部局

项目资金
(万元)

年度资金总额

5

其中:财政拨款

5

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

资金使用率100%。保障老干部钓鱼经费充足,钓鱼活动顺利进行。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

社会成本指标

钓鱼活动经费(万元)

5

产出指标

数量指标

钓鱼活动次数(次)

1

质量指标

钓鱼活动举办成功率(%

100%

时效指标

资金到位及时率(%

100%

效益指标

社会效益指标

老干部退休生活得到改善

保障钓鱼活动的进行,丰富老干部的退休生活,促进社会和谐发展。

满意度指标

服务对象满意度

满意度

100%


项目支出绩效目标表

2023年度)

项目名称

老干部专项工作经费

主管部门及代码

220-中国共产党九江市委员会老干部局

实施单位

中国共产党九江市委员会老干部局

项目资金
(万元)

年度资金总额

87.05

其中:财政拨款

87.05

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

1、资金使用率90%;2、组织重大节日慰问,次数不少于3次;3、顺利召开老干部座谈会、通报会,加快全市离退休老干部党支部的建设;4、无上访事件发生。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

经济成本指标

日常看望慰问(元)

3000

社会成本指标

老干部身心健康

老干部身心健康发挥一定的正能量和余热

老干部为政府工作建言献策

老干部为政府工作建言献策

创造良好的社会环境,加强社会主义精神文明建设,构建和谐社会。

明显效果

产出指标

数量指标

重大节日慰问次数(次)

3

老干部党支部活动开展次数(次)

3

骨干教师考核覆盖率(%

100%

质量指标

老干部活动顺利进行和服务得到保障

得到保障

党风廉政建设

单位干部职工无党风廉政违纪现象发生

老干部政治、生活待遇落实率(%

100%

时效指标

资金到位及时率(%

100%

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

老干部离退休生活丰富稳定,生活条件得到保障,有利于促进社会经济费发展

满意度指标

服务对象满意度

满意度%

100%


项目支出绩效目标表

2023年度)

项目名称

走访慰问市关工委班子成员所需经费

主管部门及代码

220-中国共产党九江市委员会老干部局

实施单位

中国共产党九江市委员会老干部局

项目资金
(万元)

年度资金总额

2.64

其中:财政拨款

2.64

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

及时传递党委政府对关工委老领导的关心关爱。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

社会成本指标

控制在预算范围内

有效

产出指标

数量指标

重阳节走访慰问市关工委班子成员

1

春节走访慰问市关工委班子成员

1

质量指标

市关工委老领导得到慰问与关心

有效

时效指标

按年初预算计划执行

有效

效益指标

社会效益指标

社会稳定起到一定效果

有效

满意度指标

服务对象满意度

市关工委班子成员满意度达到%

100%


1

2023年度)

项目名称

关工委专项经费

主管部门及代码

220-中国共产党九江市委员会老干部局

实施单位

中国共产党九江市委员会老干部局

项目资金
(万元)

年度资金总额

173.49

其中:财政拨款

173.49

其他资金

0

上年结转

0

年度绩效目标

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,多形式、多途径为青少年讲好红色故事、传承红色基因,积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观,加强青少年法治教育和权益保护,实施“五老”关爱下一代工程,优化青少年健康成长的社会环境,发挥广大“五老”在教育、引导、关爱、保护青少年方面的独特优势和重要作用,为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

成本指标

社会成本指标

帮扶标准在相关文件规定范围内

标准在相关文件规定范围内

产出指标

数量指标

接受帮扶人数

3000

帮扶贫困生次数

5

特殊贫困生重点帮扶

2

173.49万元其中:53.49万用途包括:会议费、报告团培训费、驻会五老和工作人员出差补助、订阅报刊杂志,老干部工作补助,车辆使用费,误餐费,来人接待;120万用于特青少年救助

有效

质量指标

贫困学生得到帮助,不因为贫困而辍学

读书得到保障

时效指标

能及时解决贫困生的困难

读书得到保障

效益指标

社会效益指标

带动社会爱心人士救助青少年,每年筹集捐赠资金可以达到一千万

青少年身心得到健康成长,社会得到稳定

满意度指标

服务对象满意度

社会公众满意度%

100%


2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称

中共九江市委老干部局

联系人

李小玲

联系电话

8211684

部门基本信息

部门所属领域

人力资源和社会保障

直属单位包括

九江市老年大学教学指导中心、九江市老干部活动中心、九江市老干部休养所

内设职能部门

局机关党委、局办公室、政治待遇科、生活待遇科、宣传调研科、信息综合科、九江市关心下一代工作委员会办公室。

编制控制数

59

在职人员总数

41

其中:行政编制人数

16

事业编制人数

25

编外人数

当年预算情况(万元)

收入预算合计

1822.45

其中:上级财政拨款

本级财政安排

1822.45

其他资金

支出预算合计

1822.45

其中:人员经费

874.94

公用经费

431.83

项目经费

515.68

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

老干部管理覆盖率(%)

100%

老同志活动人数

>=3000

老干部党支部活动开展次数(次)

>=3

重大节日慰问次数(次)

>=3

质量指标

老干部活动部顺利进行和服务得到保障

得到保障

老干部政治、生活待遇落实率(%

>=95%

时效指标

重大节日慰问及时

节前慰问

成本指标

重大节日慰问人均费用

不超过相关文件规定限额

效益指标

经济效益指标

促进经济发展

老干部离退休生活丰富稳定,生活条件得到保障,有利于促进社会经济费发展。

社会效益指标

老干部身心健康

老干部身心健康发挥一定的正能量和余热

老干部为政府工作建言献策

老干部为政府工作建言献策

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

老干部满意度(%

>=95%

社会公众满意度(%

>=95%


第三部分  2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

()收入预算情况

2023年单位收入预算总额为684.2万元,较上年预算安排增加343.24万元,财政拨款收入684.2万元,较上年预算安排增加343.24万元。



()支出预算情况

2023年九江市老干部局支出预算总额为684.2万元,较上年预算安排增加343.24万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出359.78万元,商品和服务支出52.92万元,对个人和家庭的补助1.32万元,资本性支出2万元。项目支出268.18万元,较上年预算安排增加176.13万元,其中:商品和服务支出268.18万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出536.96万元,较上年预算安排增加249.86万元,社会保障和就业支出100.75万元,较上年预算安排增加75.53万元,主要原因是退休人员本年度政府性奖励金预算;卫生健康支出21.5万元,较上年预算安排增加8.54万元,住房保障支出24.99万元,较上年预算安排增加9.31万元,



按支出经济分类划分:工资福利支出359.78万元,较上年预算安排减少170.48商品和服务支出52.92万元,较上年预算安排减少94.78万元,对个人和家庭的补助1.32万元,较上年预算安排增加0.36万元,资本性支出2万元,较上年预算安排增加0万元,;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

()财政拨款支出情况

2023年单位财政拨款支出预算总额为684.2万元,较上年预算安排增加343.24万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出536.96万元,社会保障和就业支出100.75万元,卫生健康支出21.5万元,住房保障支出24.99万元。

按支出项目类别划分:基本支出416.02万元,较上年预算安排增加167.11万元,工资福利支出359.78万元,商品和服务支出52.92万元,对个人和家庭的补助1.32万元,资本性支出2万元。项目支出268.18万元,较上年预算安排增加176.13万元;其中:商品和服务支出267.18万元,资本性支出1万元。

()政府性基金情况

2023年单位政府性基金支出预算为0万元,本单位无使用政府性基金预算拨款的项目安排。

(五)国有资本经营情况

2023年单位国有资本经营支出预算为0万元,本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

()机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门公用经费预算52.92万元,比2022年预算减少5.73万元,下降9.76%,原因是落实过紧日子政策财政预算数安排减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额3万元,其中: 政府采购货物预算3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

()国有资产占有使用情况

截至2022831, 部门共有车辆0,其中:一般公务用车实有数0,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目情况说明

1、老干部专项经费

1)项目概述

推动老干部两项待遇(政治、生活待遇)全面落实到位,确保老干部两个阵地(学习、活动阵地)得到进一步发展,积极拓展老干部余热发挥,切实保障老干部合法权益。落实好全市离退休干部政治、生活、医疗待遇,做好离休干部的医疗保健、看望慰问、服务管理和遗属照顾等工作,搭建老干部活动和发挥作用平台,促进社会和谐发展。。

2)立项依据

老干工作专项经费,包括:情况通报会、座谈会、宴请老干部、工作、表彰等会议经费;端午、中秋、春节系列走访慰问;异地走访慰问;探视生病老干部;吊唁去世老干部等

3)实施主体

中国共产党九江市委员会老干部局

4)实施方案

上门走访慰问老干部,征询老干部意见建议;加强政治引领,传承红色基因;树立问题导向,大兴调研之风;加大培训力度,提升工作人员素质;细化预算经费,充分合理利用经费。

5)实施周期

202311日至20231231

6)年度预算安排

2023年度预算安排资金87.05万元

7)绩效目标和指标

绩效目标:资金使用率90%;组织重大节日慰问,次数不少于3次;顺利召开老干部座谈会、通报会,加快全市离退休老干部党支部的建设;无上访事件发生;对老干部满意度抽查,满意度100%。指标如下:

数量指标:老干部管理覆盖率(%=100%,重大节日慰问次数(次)>=3,老干部党支部活动开展次数(次)>=3

质量指标:老干部政治、生活待遇落实率(%=100%,老干部活动顺利进行和服务得到保障,单位干部职工无党风廉政违纪现象发生;

时效指标:资金到位率100%,重大节日慰问及时;

成本指标:重大节日慰问人均费用不超过相关文件规定限额,日常看望慰问(元)<=3000

社会效益指标:创造良好的社会环境,加强社会主义精神文明建设,构建和谐社会,老干部身心健康发挥一定的正能量和余热,老干部为政府工作建言献策;

可持续影响指标:提升老干部的退休生活幸福指数,让离休老干部老有所养,感受党的温暖和关怀;

满意度指标:老干部满意度(%>=95%

2、老干部钓鱼协会活动经费

1)项目概述

专经费主要用于老干部钓鱼活动组织老干部钓鱼活动支出。

2)立项依据

历年基数,部门预算列市委老干部局。

3)实施主体

中国共产党九江市委员会老干部局

4)实施方案

根据老干部钓鱼协会的活动安排对钓鱼活动进行指导,按时下拨钓鱼活动经费。

5)实施周期

202311日至20231231

6)年度预算安排

2023年度预算安排资金5万元

7)绩效目标和指标

绩效目标:资金使用率100%。保障老干部钓鱼经费充足,钓鱼活动顺利进行。指标如下:

数量指标:钓鱼活动次数(次)>=1

质量指标:钓鱼活动举办成功率(%100%

时效指标:资金到位率100%

成本指标:钓鱼活动经费(万元)≤5

社会效益指标:老干部退休生活得到改善,保障钓鱼活动的进行,丰富老干部的退休生活,促进社会和谐发展;

可持续影响指标:钓鱼活动持续举办;

满意度指标:老干部满意度(%>=95%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023九江市老干部局机关"三公"经费财政拨款安排3.7万元,比上年增加0万元,原因是与上年数一致。其中:

因公出国(境)费用0万元,比上年增加0万元,原因是与上年数一致;公务接待费3.7万元, 比上年增加0万元,原因是与上年数一致;公务用车运行维护费0万元, 比上年增加0万元,原因是与上年数一致;公务用车购置0万元比上年增加0万元,原因是与上年数一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

(六)职业年金缴费:反映单位为职工缴纳的职业年金。

(七)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

(八)住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。

(九)其他交通费:反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十)劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

(十一)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(十二)其他商品和服务支出:反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

2023年度老干部局机关预算公开表.xlsx

2023年市委老干部局整体绩效目标表.xls